目 錄
第一部分 清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)概況
一、主要職責(zé):
(一)維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;貫徹落實(shí)黨中央、省、市和區(qū)關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定;協(xié)助區(qū)委抓好黨風(fēng)建設(shè),組織協(xié)調(diào)全區(qū)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作;監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、政策和國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及省、市、區(qū)政府決議和命令的情況。
(二)負(fù)責(zé)檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門,各鎮(zhèn)(街)黨組織和區(qū)管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對(duì)這些案件中的黨員處分;受理黨員的控告和申訴,必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查組織管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
(三)負(fù)責(zé)查處區(qū)政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國(guó)家法律法規(guī)、政策以及行政紀(jì)律的行為;受理監(jiān)察對(duì)象不服行政紀(jì)律處分的申訴和個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
(四)負(fù)責(zé)作出維護(hù)黨紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃;會(huì)同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對(duì)黨員、國(guó)家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。
(五)負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問(wèn)題的調(diào)查研究。
(六)負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作;指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。
(七)負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、政策、方案并組織實(shí)施,推動(dòng)全區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
(八)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國(guó)家法律法規(guī)等情況。
(九)會(huì)同區(qū)直有關(guān)部門以及各鎮(zhèn)(街)黨(工)委、政府(辦事處)管理紀(jì)檢監(jiān)察干部,以區(qū)紀(jì)委會(huì)同區(qū)委組織部為主做好各鎮(zhèn)(街)紀(jì)(工)委書記、副書記的提名和考察工作,審核各鎮(zhèn)(街)紀(jì)(工)委領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和區(qū)直有關(guān)單位紀(jì)檢監(jiān)察部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選;按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局各派出紀(jì)檢機(jī)構(gòu)的干部;組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。
(十)承辦區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委、市監(jiān)察局(市預(yù)防腐敗局)授權(quán)和交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置:
(一)本部門為匯總決算。
(二) 區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局(區(qū)預(yù)防腐敗局)設(shè)辦公室、宣傳教育室(預(yù)防腐敗室)、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(清城區(qū)人民政府糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)辦公室)、信訪室(舉報(bào)中心)、案件審理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和第一派出紀(jì)檢組、第二派出紀(jì)檢組、第三派出紀(jì)檢組3個(gè)派出紀(jì)檢組。
三、人員構(gòu)成:
行政編制25人,后勤服務(wù)人員編制3人,臨聘人員12名,退休人員7人。
第二部分 清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
詳見附件:清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年部門決算表格(1-8)
第三部分 清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年部門決算情況說(shuō)明
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況:
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度總收入892.83萬(wàn)元,其中本年收入800.45萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入792.45萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加111.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.40%。主要原因:財(cái)政撥款收入增加。
2. 本部門沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。
3.本年度其他收入8萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加8萬(wàn)元,增長(zhǎng),100%。主要原因:XX。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度總支出892.83萬(wàn)元,其中本年支出824.88萬(wàn)元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出631.14萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、大案要案查處、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加72.40萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.96%,主要原因是其他一般公共服務(wù)支出的增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出49.52萬(wàn)元,比上年決算減少1.27萬(wàn)元,下降2.50%,主要原因是歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費(fèi)的減少。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出8.50萬(wàn)元,比上年決算持平,無(wú)增減。
4.住房保障(類)支出135.72萬(wàn)元,比上年決算增加23.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.47%,主要原因是住房改革補(bǔ)貼增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)792.45萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入792.45萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加84.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.96%;主要原因是增加一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0%;主要原因是無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)816.88萬(wàn)元。
其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出816.88萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加109.10萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.41%;主要原因是增加紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費(fèi)。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%;主要原因是無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
分功能科目看:
1.一般公共服務(wù)(類)支出623.14萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行、大案要案查處、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出。比年初預(yù)算數(shù)增加113.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.18%,主要原因是行政運(yùn)行和其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)的增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出49.52萬(wàn)元,主要用于歸口管理的行政單位離退休和死亡撫恤。比年初預(yù)算減少18.08萬(wàn)元,下降26.74%,主要原因是歸口管理的行政單位離退休支出的減少。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出8.50萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療。比年初預(yù)算持平,無(wú)增減。
4.住房保障(類)支出135.72萬(wàn)元,主要用于住房公積金。比年初預(yù)算增加14.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.55%,主要原因是住房公積金和住房改革補(bǔ)貼增加。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.99萬(wàn)元,完成預(yù)算35.21萬(wàn)的25.53%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.16萬(wàn)元,完成預(yù)算27.71萬(wàn)的25.84%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.83萬(wàn)元,完成預(yù)算7.50萬(wàn)元的24.40%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年度減少1.31萬(wàn)元,下降12.72%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)增加0.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.23%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.73萬(wàn)元,下降48.60%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少主要原因是:從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)0 萬(wàn)元,占0 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.16萬(wàn)元,占79.64%;公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬(wàn)元,占20.36%。具體情況如下:
1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會(huì)議支出0萬(wàn)元;(2)出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.16萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元,2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.16萬(wàn)元,2016年局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬單位公務(wù)用車保有量為4輛,主要是公務(wù)用車費(fèi)用。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出1.83萬(wàn)元,主要是相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0個(gè),來(lái)訪外賓 0人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待32批次,接待人數(shù)共245人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.85萬(wàn)元,比上年增加88.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)305.82%。主要原因是:2016年5月增加12名政府購(gòu)買服務(wù)人員。
(二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)支出總額14.82萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出14.82萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車4輛,不存在單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效管理工作總體情況。
本單位無(wú)績(jī)效管理工作。
2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位無(wú)該項(xiàng)目。
4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
本單位無(wú)該項(xiàng)目。
3.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
本單位無(wú)該項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。