目 錄
第一部分 清城區(qū)政協(xié)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成情況
第二部分 清城區(qū)政協(xié)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)政協(xié)2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)政協(xié)概況
一、主要職責(zé)
(一)中國人民政治協(xié)商會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織,是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)。
(二)根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中國人民政治協(xié)商會議章程》的規(guī)定,政協(xié)清遠(yuǎn)市清城區(qū)委員會的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督,組織參加本會的各黨派、團(tuán)體和各界人士參政議政。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為匯總預(yù)算。
政協(xié)清遠(yuǎn)市清城區(qū)委員會機(jī)關(guān)設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為正科級建制(一)辦公室;(二)提案與文史工作委員會;(三)組織聯(lián)絡(luò)工作委員會。
三、人員構(gòu)成情況
本部門編內(nèi)人員數(shù)9名(其中副處級1名、正科級4名、副科級3名、高級工1名)、退休人員3名(其中副處級1名、正科級4名、副科級3名)。
第二部分 清城區(qū)政協(xié)2016年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財政撥款收支表(5張),即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開,并在合計欄以零填列。格式如下:
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計和總計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)。
收入決算表
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公開02表
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部門政協(xié)
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單位:萬元
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項 目
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本年收入合計
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財政撥款收入
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上級補(bǔ)助收入
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事業(yè)收入
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經(jīng)營收入
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附屬單位上繳收入
|
其他收入
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功能分類科目編碼
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科目名稱
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欄次
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1
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2
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3
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4
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5
|
6
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7
|
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合計
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306.94
|
306.94
|
|
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201
|
一般公共服務(wù)支出
|
230.33
|
230.33
|
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|
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20102
|
政協(xié)事務(wù)
|
186.74
|
186.74
|
|
|
|
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2010201
|
行政運行
|
114.22
|
114.22
|
|
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2010205
|
委員視察
|
37.52
|
37.52
|
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2010299
|
其他政協(xié)事務(wù)支出
|
35
|
35
|
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|
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
43.59
|
43.59
|
|
|
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
43.59
|
43.59
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
24.42
|
24.42
|
|
|
|
|
|
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20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
24.42
|
24.42
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
24.42
|
24.42
|
|
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
2.75
|
2.75
|
|
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
2.75
|
2.75
|
|
|
|
|
|
|
2100504
|
行政單位醫(yī)療
|
2.75
|
2.75
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)等支出
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
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|
21605
|
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
|
3.5
|
3.5
|
|
|
|
|
|
|
216504
|
旅游宣傳
|
3.5
|
3.5
|
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221
|
住房保障支出
|
45.94
|
45.94
|
|
|
|
|
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22102
|
住房改革支出
|
45.94
|
45.94
|
|
|
|
|
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2210201
|
住房公積金
|
45.94
|
45.94
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
上繳上級支出
|
經(jīng)營支出
|
對附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
||||||
欄次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合計
|
306.94
|
212.56
|
94.38
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
230.33
|
139.45
|
90.88
|
|
|
|
20102
|
政協(xié)事務(wù)
|
186.74
|
139.45
|
47.29
|
|
|
|
2010201
|
行政運行
|
114.22
|
104.75
|
9.47
|
|
|
|
2010205
|
委員視察
|
37.52
|
|
37.52
|
|
|
|
2010299
|
其他政協(xié)事務(wù)支出
|
35
|
34.70
|
0.30
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
43.59
|
|
43.59
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服務(wù)支出
|
43.59
|
|
43.59
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
24.42
|
24.42
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
24.42
|
24.42
|
|
|
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
24.42
|
24.42
|
|
|
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
2.75
|
2.75
|
|
|
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
2.75
|
2.75
|
|
|
|
|
2100504
|
行政單位醫(yī)療
|
2.75
|
2.75
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)等支出
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
|
21605
|
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
|
216504
|
旅游宣傳
|
3.5
|
|
3.5
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
45.94
|
45.94
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
45.94
|
45.94
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
45.94
|
45.94
|
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|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。
注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
(3)收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)。
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)1欄=(2+3)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(4)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財決08-1表)。
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
(3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。
(4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明:
(1)本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。
(2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。
(4)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。
(5)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。
第三部分 區(qū)政協(xié)2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
(一)年度收入總體情況
區(qū)政協(xié)2016年度總收入306.94萬元,其中本年收入306.94萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入306.94萬元,比上年決算數(shù)增加63.9萬元,增加26.29%。主要原因是增加住房補(bǔ)貼及交通費、人員經(jīng)費增加等。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
(二)年度支出總體情況
區(qū)政協(xié)2016年度總支出306.94萬元,其中本年支出306.94萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出203.33萬元,主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和專項支出,比上年決算數(shù)增加32.45萬元,增加18.89%,主要原因是增加住房補(bǔ)貼及交通費、人員經(jīng)費增加等。
2.2.教育(類)支出0萬元。
……
二、區(qū)政協(xié)2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
區(qū)政協(xié)2016年度財政撥款收入合計306.94萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入246.6萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少60.34萬元,下降19.65 %;主要原因是厲行節(jié)約。
(二)2016年度財政撥款支出說明
區(qū)政協(xié)2016年度財政撥款支出合計306.94萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出246.6萬元,年初預(yù)算數(shù)減少60.34萬元,下降19.65 %;主要原因是厲行節(jié)約。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)230.33萬元,主要用于政協(xié)事務(wù)、行政運行、其他政協(xié)事務(wù)支出;
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
區(qū)政協(xié)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.5萬元,完成預(yù)算23.32萬元的15%。其中:因公出國(境)費支出決算為2.34萬元,完成預(yù)算10萬元的23.4%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為1.16萬元,完成預(yù)算13.32萬元的8.71%;公務(wù)接待費支出決算為0萬元,完成預(yù)算2.41萬元的0%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少4.98萬元,下降58.72%。其中:因公出國(境)費支出決算減少0.04萬元,下降1.68%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少4.94萬元,下降80.98%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,與上年持平。因公出國(境)費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是厲行節(jié)約;
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費2.34萬元,占66.86%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.16萬元,占33.14%;公務(wù)接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出2.34萬元。全年使用財政撥款安排局機(jī)關(guān)單位出國團(tuán)組 5個、累計9人次。開支內(nèi)容包括:(1)出國談判、工作磋商支出1.6萬元,主要用于活動伙食費;(2)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0.74萬元,主要用于活動住宿等雜費。比去年減少0.04萬元,同比減少1.68%,主要原因是履行節(jié)約。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.16萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護(hù)支出1.16萬元,主要用于車輛維修、加油。比去年減少4.94萬元,同比減少76.52%,主要原因是履行節(jié)約。
3.公務(wù)接待費支出0萬元,與上年持平。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出114.22萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比上年減少82.12萬元,與上年持平。主要原因是:公車改革,公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少、厲行節(jié)約。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。資產(chǎn)總值30.6萬元。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
本單位無職效管理工作(無主要民生項目支出、無重點支出項目)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
1、因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
2、公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。